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PALAVRA-CHAVE Auditoria Interna

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Influência do estilo de liderança e da subordinação no julgamento e tomada de decisão do auditor interno

ID: 66612

Autoria: Alini da Silva, Juçara Haveroth, Paulo Roberto da Cunha.

Fonte: Revista de Educação e Pesquisa em Contabilidade, v. 16, n. 1, p. 31-52, Janeiro-Março, 2022. 22 página(s).

Palavras-chave: Auditoria interna , Estilo de liderança autocrático e Democrático , Relatório de Recomendações , Subordinação , Tomada de decisão

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Coprodução e Inovação na Avaliação de Serviços Públicos: O caso do Projeto Auditoria Cidadã

ID: 64607

Autoria: Clóvis Renato Squio, Micheline Gaia Hoffmann.

Fonte: Revista de Administração da UFSM, v. 14, n. 4, p. 864-887, Outubro-Dezembro, 2021. 24 página(s).

Palavras-chave: auditoria interna , auditoria participativa , avaliação de serviços públicos , coprodução , inovação

Tipo de documento: Artigo (Inglês) Ver Resumo

Evidências do Isomorfismo na Gestão de Riscos Operacionais em Instituições Financeiras que Atuam no Brasil

ID: 61620

Autoria: Marta Lourdes Ferreira, Ivam Ricardo Peleias, Cláudio Parisi.

Fonte: Contabilidade Vista & Revista, v. 32, n. 1, p. 6-40, Janeiro-Abril, 2021. 35 página(s).

Palavras-chave: Auditoria interna , Controles internos , Governança corporativa , Legitimidade , Riscos operacionais

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Adoção de Ferramentas de Suporte à Auditoria Interna nas Universidades Federais Brasileiras

ID: 61108

Autoria: Rubens Rodrigues.

Fonte: Desafio Online, v. 8, n. 3, p. 459-481, Setembro-Dezembro, 2020. 23 página(s).

Palavras-chave: Auditoria Interna , Controles Internos , Software de auditoria interna , Universidade Publica

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Ciência de dados aplicada à Auditoria Interna

ID: 60671

Autoria: Gustavo Fleury Soares.

Fonte: Revista da CGU, v. 12, n. 22, p. 196-208, Julho-Dezembro, 2020. 13 página(s).

Palavras-chave: Auditoria Interna , Big Data , Ciência de Dados , Inteligência Artificial , Mineração de Dados

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

A Atuação da Auditoria Interna na Governança Pública: Um Estudo Baseado na Visão da Alta Administração das Universidades Públicas Federais Brasileiras

ID: 58761

Autoria: Douglas Renato Pinheiro, Eduardo de Camargo Oliva.

Fonte: Contabilidade Vista & Revista, v. 31, n. 2, p. 46-67, Maio-Agosto, 2020. 22 página(s).

Palavras-chave: Auditoria , Auditoria Interna , Controle Público , Governança Pública

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Competências dos Auditores Internos: Um Estudo em Instituições Federais de Ensino Superior no Brasil

ID: 59330

Autoria: Tânia Nobre Gonçalves Ferreira Amorim, Jackeline Martins da Silva Paula, Rezilda Rodrigues de Oliveira.

Fonte: Perspectivas em Gestão & Conhecimento, v. 10, n. 2, p. 82-100, Maio-Agosto, 2020. 19 página(s).

Palavras-chave: Auditoria Interna , Competências , Setor Público

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Auditoria Interna como Auxílio na Detecção e Prevenção de Erros e Fraudes: Um Estudo Realizado em Empresas do Setor de Comércio Varejista de Material de Construção

ID: 58041

Autoria: Kalyl Magnum Gil Dantas, Rosilania Silva de Queiroz, Rosângela Queiroz Souza Valdevino, Adriana Martins de Oliveira.

Fonte: Contexto - Revista do Programa de Pós-Graduação em Controladoria e Contabilidade da UFRGS, v. 20, n. 45, p. 89-98, Maio-Agosto, 2020. 10 página(s).

Palavras-chave: Auditoria interna , Capacidade administrativa , Erros e fraudes , Índices econômico-financeiros

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Gestão de Riscos no Setor Público Brasileiro: Uma Nova Lógica de Accountability?

ID: 60434

Autoria: Vitor Hugo Klein Junior.

Fonte: Revista de Contabilidade e Organizações, v. 14, n. 1, p. 1-12, Janeiro-Dezembro, 2020. 12 página(s).

Palavras-chave: Accountability , Auditoria interna , Controle interno , Gestão de riscos , Setor público

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Implicações da Inteligência Artificial na Auditoria Interna no Brasil: Análise sob a Percepção de Profissionais

ID: 56652

Autoria: Wemerson Gomes Borges, Rodrigo Silva Diniz Leroy, Luciano Ferreira Carvalho, Nilton Cesar Lima, José Maria de Oliveira.

Fonte: Sociedade, Contabilidade e Gestão, v. 15, n. 1, p. 23-40, Janeiro-Março, 2020. 18 página(s).

Palavras-chave: Auditoria Interna , Automação , Inteligência Artificial

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Mudanças no Sistema de Controle Interno de uma Empresa Brasileira do Setor Elétrico

ID: 56585

Autoria: Moacir Sancovschi, Adolfo Henrique Coutinho e Silva, Raquel Damascena Ribeiro, Taiza Barbosa Agostinho.

Fonte: Pensar Contábil, v. 21, n. 76, p. 4-15, Setembro-Dezembro, 2019. 12 página(s).

Palavras-chave: Auditoria Interna , Controles Internos , Coso , Estudo de Caso

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

A Utilização e a Importância da Matriz de Risco no Planejamento Estratégico dos Institutos Federais de Educação do Brasil

ID: 54543

Autoria: Emerson José Soares, Anderson Catapan, Maria Lucia Figueiredo Gomes de Meza.

Fonte: Contexto - Revista do Programa de Pós-Graduação em Controladoria e Contabilidade da UFRGS, v. 19, n. 42, p. 1-12, Maio-Agosto, 2019. 12 página(s).

Palavras-chave: Auditoria Interna , Matriz de Risco , Planejamento Estratégico

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Modelo Coso ERM na Avaliação de Sistemas de Controles Internos: Análise em uma Indústria de Concreto e Cerâmica do Vale do Caí/RS

ID: 56171

Autoria: Joice Tais Rhoden, Diego Luís Bertollo, Alex Eckert, Rafael Luis De Paula.

Fonte: Pensamento & Realidade, v. 34, n. 2, p. 43-63, Maio-Agosto, 2019. 21 página(s).

Palavras-chave: auditoria interna , gestão de riscos , metodologia COSO ERM , procedimentos de controles internos

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

A Função de Auditoria Interna na Governança Corporativa de Bancos no Brasil: Agente de Controle ou Instrumento de Legitimidade Organizacional?

ID: 52917

Autoria: Volnei Adriano de Freitas, Joaquim Rubens Fontes Filho.

Fonte: Contabilidade Vista & Revista, v. 29, n. 3, p. 73-101, Setembro-Dezembro, 2018. 29 página(s).

Palavras-chave: auditoria interna , governança corporativa , instituições financeiras , teoria da agência , teoria institucional

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

As Práticas de Auditoria Interna em uma Cooperativa de Crédito sob a Perspectiva do COSO II

ID: 46526

Autoria: Vivian Lourenço de Vasconcelos, Vera Lúcia Cruz, Ramon Rodrigues dos Santos, Klerton Andrade Freitas de Amorim.

Fonte: Sociedade, Contabilidade e Gestão, v. 12, n. 2, p. 113-130, Maio-Agosto, 2017. 18 página(s).

Palavras-chave: Auditoria Interna , Controle , COSO II

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Pesquisa Sobre a Percepção de Gestores de Uma Rede de Empresas Distribuidoras de Um Fabricante de Autopeças Sobre Controles Internos e Gestão de Riscos

ID: 44346

Autoria: Ivam Ricardo Peleias, Hugo Paulo Ehrentreich, Aldy Fernandes da Silva, Francisco Carlos Fernandes.

Fonte: Revista de Gestão, Finanças e Contabilidade, v. 7, n. 1, p. 6-28, Janeiro-Abril, 2017. 23 página(s).

Palavras-chave: Auditoria interna , Controles internos , Gestão de risco

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Transparência: um princípio de governança corporativa na auditoria de recursos públicos federais

ID: 57030

Autoria: Patricia Alves Moreira, Angelo Palmisano.

Fonte: Revista Metropolitana de Governança Corporativa, v. 1, n. 1, p. 3-25, Janeiro-Junho, 2016. 23 página(s).

Palavras-chave: Administração Pública , Auditoria Interna , Transparência

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

A contribuição da auditoria interna de riscos para o planejamento de organizações na área de saúde

ID: 39500

Autoria: Gustavo da Rosa Borges, Fábio José Diel, Francisco Carlos Fernandes.

Fonte: Revista de Gestão em Sistemas de Saúde, v. 4, n. 2, p. 9-27, Julho-Dezembro, 2015. 19 página(s).

Palavras-chave: Auditoria Interna , Gestão de Riscos , Planejamento

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Medição de desempenho de auditoria interna: um estudo empírico

ID: 32802

Autoria: Joshua Onome Imoniana, Claudinei Portilho Matheus, Luiz Carlos Jacob Perera.

Fonte: Revista Universo Contábil, v. 10, n. 3, p. 65-93, Julho-Setembro, 2014. 29 página(s).

Palavras-chave: Auditoria Interna , Medição , Performance , Resultados

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Produção científica sobre controle interno e gestão de riscos no Enanpad e Congresso USP: análise bibliométrica no período 2001-20111

ID: 20052

Autoria: Ivam Ricardo Peleias, Gilberto Caetano, Cláudio Parisi, Anísio Candido Pereira.

Fonte: Revista Universo Contábil, v. 9, n. 4, p. 29-49, Outubro-Dezembro, 2013. 21 página(s).

Palavras-chave: auditoria interna , Brasil , controle interno , gestão de riscos

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

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