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PALAVRA-CHAVE Auditoria Interna

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A Utilização e a Importância da Matriz de Risco no Planejamento Estratégico dos Institutos Federais de Educação do Brasil

ID: 54543

Autoria: Emerson José Soares, Anderson Catapan, Maria Lucia Figueiredo Gomes de Meza.

Fonte: Contexto - Revista do Programa de Pós-Graduação em Controladoria e Contabilidade da UFRGS, v. 19, n. 42, p. 1-12, Maio-Agosto, 2019. 12 página(s).

Palavras-chave: Auditoria Interna , Matriz de Risco , Planejamento Estratégico

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

A Função de Auditoria Interna na Governança Corporativa de Bancos no Brasil: Agente de Controle ou Instrumento de Legitimidade Organizacional?

ID: 52917

Autoria: Volnei Adriano de Freitas, Joaquim Rubens Fontes Filho.

Fonte: Contabilidade Vista & Revista, v. 29, n. 3, p. 73-101, Setembro-Dezembro, 2018. 29 página(s).

Palavras-chave: auditoria interna , governança corporativa , instituições financeiras , teoria da agência , teoria institucional

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

As Práticas de Auditoria Interna em uma Cooperativa de Crédito sob a Perspectiva do COSO II

ID: 46526

Autoria: Vivian Lourenço de Vasconcelos, Vera Lúcia Cruz, Ramon Rodrigues dos Santos, Klerton Andrade Freitas de Amorim.

Fonte: Sociedade, Contabilidade e Gestão, v. 12, n. 2, p. 113-130, Maio-Agosto, 2017. 18 página(s).

Palavras-chave: Auditoria Interna , Controle , COSO II

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Pesquisa Sobre a Percepção de Gestores de Uma Rede de Empresas Distribuidoras de Um Fabricante de Autopeças Sobre Controles Internos e Gestão de Riscos

ID: 44346

Autoria: Ivam Ricardo Peleias, Hugo Paulo Ehrentreich, Aldy Fernandes da Silva, Francisco Carlos Fernandes.

Fonte: Revista de Gestão, Finanças e Contabilidade, v. 7, n. 1, p. 6-28, Janeiro-Abril, 2017. 23 página(s).

Palavras-chave: Auditoria interna , Controles internos , Gestão de risco

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

A contribuição da auditoria interna de riscos para o planejamento de organizações na área de saúde

ID: 39500

Autoria: Gustavo da Rosa Borges, Fábio José Diel, Francisco Carlos Fernandes.

Fonte: Revista de Gestão em Sistemas de Saúde, v. 4, n. 2, p. 9-27, Julho-Dezembro, 2015. 19 página(s).

Palavras-chave: Auditoria Interna , Gestão de Riscos , Planejamento

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Medição de desempenho de auditoria interna: um estudo empírico

ID: 32802

Autoria: Joshua Onome Imoniana, Claudinei Portilho Matheus, Luiz Carlos Jacob Perera.

Fonte: Revista Universo Contábil, v. 10, n. 3, p. 65-93, Julho-Setembro, 2014. 29 página(s).

Palavras-chave: Auditoria Interna , Medição , Performance , Resultados

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Produção científica sobre controle interno e gestão de riscos no Enanpad e Congresso USP: análise bibliométrica no período 2001-20111

ID: 20052

Autoria: Ivam Ricardo Peleias, Gilberto Caetano, Cláudio Parisi, Anísio Candido Pereira.

Fonte: Revista Universo Contábil, v. 9, n. 4, p. 29-49, Outubro-Dezembro, 2013. 21 página(s).

Palavras-chave: auditoria interna , Brasil , controle interno , gestão de riscos

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Relação entre a auditoria interna e a auditoria externa e o impacto nos honorários dos auditores externos

ID: 9668

Autoria: Ana Sofia Valente Cunha e Silva, Helena Coelho Inácio.

Fonte: Revista Universo Contábil, v. 9, n. 1, p. 135-146, Janeiro-Março, 2013. 12 página(s).

Palavras-chave: Auditoria externa , Auditoria interna , Honorários

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Percepção de auditores e auditados sobre as práticas de auditoria interna em uma empresa do setor energético

ID: 9056

Autoria: Débora Lage Martins Lélis, Laura Edith Taboada Pinheiro.

Fonte: Revista Contabilidade & Finanças - USP, v. 23, n. 60, p. 212-222, Setembro-Dezembro, 2012. 11 página(s).

Palavras-chave: Auditado , Auditoria baseada em riscos , Auditoria interna , Práticas de auditoria

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

A auditoria e os procedimentos de amostragem nas instituições federais de ensino superior da região sul do Brasil: aspectos gerais e específicos ao ano de 2010

ID: 35446

Autoria: Sueli Farias, Juliana Pires Schulz, Rita Lucia Bellato, Luiz Alberton.

Fonte: Revista Contemporânea de Contabilidade, v. 9, n. 18, p. 23-40, Julho-Dezembro, 2012. 18 página(s).

Palavras-chave: Amostragem , Auditoria interna , Contabilidade governamental , IFES

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Auditoria interna como instrumento de controle social na administração pública

ID: 35670

Autoria: Célia Marçola.

Fonte: Revista do Serviço Público, v. 62, n. 1, p. 75-87, Janeiro-Março, 2011. 13 página(s).

Palavras-chave: auditoria interna , Controles interno e externo , mecanismo gerencial

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Percepções do corpo diretivo de uma multinacional oriental quanto à implementação dos requisitos da Lei Sarbanes-Oxley

ID: 8132

Autoria: Ivam Ricardo Peleias, José Carlos Penha, João Bosco Segreti, Anísio Candido Pereira.

Fonte: Contabilidade Vista & Revista, v. 21, n. 1, p. 15-40, Janeiro-Março, 2010. 26 página(s).

Palavras-chave: Auditoria Interna , Controle Interno , Gerenciamento de Risco , Governança Corporativa , Sarbanes-Oxley Act of 2002

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Planejamento das atividades de auditoria interna nas universidades federais brasileiras: apresentação do embasamento normativo

ID: 33454

Autoria: Orion Augusto Platt Neto, Flávio da Cruz, Audí Luiz Vieira.

Fonte: Revista Catarinense da Ciência Contábil, v. 7, n. 20, p. 29-42, Abril-Julho, 2008. 14 página(s).

Palavras-chave: Auditoria governamental , Auditoria interna , Universidades federais

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Auditoría interna medioambiental basada en la gestión del riesgo corporativo: un caso de estudio

ID: 6159

Autoria: M. Georgina Tamborino Morais, Javier González Benito.

Fonte: Revista Universo Contábil, v. 4, n. 2, p. 105-126, Abril-Junho, 2008. 22 página(s).

Palavras-chave: Auditoria de meio-ambiente , Auditoria interna , Modelo de gestão de risco corporativo (ERM)

Tipo de documento: Artigo (Espanhol) Ver Resumo

Auditoria interna aplicada em uma instituição filantrópica hospitalar

ID: 47817

Autoria: Marcos de Abreu Soares.

Fonte: Contexto - Revista do Programa de Pós-Graduação em Controladoria e Contabilidade da UFRGS, v. 7, n. 11, p. 1-26, Janeiro-Junho, 2007. 26 página(s).

Palavras-chave: Auditoria Interna , Controles Internos , Instituição Hospitalar Filantrópica , Saúde Pública

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Um estudo sobre a atuação da Auditoria Interna na detecção de fraudes nas empresas do setor privado no Estado de São Paulo

ID: 6468

Autoria: Anísio Candido Pereira, Weslley Souza do Nascimento.

Fonte: Revista Brasileira de Gestão de Negócios, v. 7, n. 19, p. 46-56, Setembro-Dezembro, 2005. 11 página(s).

Palavras-chave: Auditoria interna , Fraudes , Procedimentos de auditoria

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

O papel do controle interno na administração pública

ID: 47555

Autoria: Pedro Gabril Kenne da Silva.

Fonte: Contexto - Revista do Programa de Pós-Graduação em Controladoria e Contabilidade da UFRGS, v. 2, n. 2, p. 1-16, Janeiro-Junho, 2002. 16 página(s).

Palavras-chave: Auditoria interna , Controle interno , Controle interno na administração pública

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

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