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PALAVRA-CHAVE Control Interno

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Sistema de integridad local en Brasil: Análisis de actores internos en pequeñas ciudades de Santa Catarina

ID: 66148

Autoria: Rodrigo De Bona.

Fonte: Cadernos Gestão Pública e Cidadania, v. 27, n. 86, p. 1-20, Janeiro-Abril, 2022. 20 página(s).

Palavras-chave: auditoria , controle interno , corrupção , integridade pública , ouvidoria

Tipo de documento: Artigo (Espanhol) Ver Resumo

Atuação da Auditoria Interna nas Universidades Federais Brasileiras

ID: 64484

Autoria: Rubens Carlos Rodrigues, Marcus Vinicius Veras Machado.

Fonte: Administração Pública e Gestão Social, v. 13, n. 4, p. 1-20, Outubro-Dezembro, 2021. 20 página(s).

Palavras-chave: Controle Interno , Setor Público , Terceira linha de defesa , Universidade Pública

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Controle Interno: Uma Proposta de Intervenção de Melhoria para uma Pequena Empresa de Confecção

ID: 64695

Autoria: Clemilson José Pereira, Valter da Silva Faia.

Fonte: Revista Gestão & Tecnologia, v. 21, n. 3, p. 212-234, Julho-Setembro, 2021. 23 página(s).

Palavras-chave: Confecção , Controle interno , Pequenas e micro empresas , Produção , Terceirização

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Avaliação do Controle Interno e Tamanho dos Órgãos sob Jurisdição do Tribunal de Contas do Ceará

ID: 62153

Autoria: Glinton José Bezerra de Carvalho Ferreira, José Glauber Cavalcante dos Santos, Alessandra Carvalho de Vasconcelos.

Fonte: Administração Pública e Gestão Social, v. 13, n. 2, p. 1-21, Abril-Junho, 2021. 21 página(s).

Palavras-chave: Controle interno , Gestão pública , Tamanho organizacional , Teoria da contingência , Tribunal de contas

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal: Mudanças e Agentes Políticos na Assembleia Nacional Constituinte de 1987

ID: 60672

Autoria: Beatriz Silva da Costa.

Fonte: Revista da CGU, v. 12, n. 22, p. 210-227, Julho-Dezembro, 2020. 18 página(s).

Palavras-chave: Assembleia Nacional Constituinte , Brasil , Controle Interno , Mudanças Institucionais , Poder Executivo

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Inovação em accountability no combate à Covid-19 no Brasil: Uma análise empírica do Controle Interno

ID: 60678

Autoria: Marcus Vinicius de Azevedo Braga, Daniel Matos Caldeira, Sandro Zachariades Sabença.

Fonte: Revista da CGU, v. 12, n. 22, p. 317-329, Julho-Dezembro, 2020. 13 página(s).

Palavras-chave: Accountability , Controle Interno , Covid-19

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

As Controladorias Municipais em Perspectiva Analítica: diagnóstico da atuação das unidades de controle interno dos municípios de Alagoas

ID: 60320

Autoria: Alzira Ester Angeli, José William Gomes da Silva, Romualdo Anselmo dos Santos.

Fonte: Revista da CGU, v. 12, n. 21, p. 23-44, Janeiro-Junho, 2020. 22 página(s).

Palavras-chave: Controladoria Municipal , Controladorias Públicas , Controle Interno , Sistema de Controle Interno

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Barômetro de risco da governança municipal: aplicação de um modelo de avaliação nas prefeituras catarinenses

ID: 60321

Autoria: Rodrigo da Silva de Bona, José Alonso Borba, Rodrigo Gabriel de Miranda.

Fonte: Revista da CGU, v. 12, n. 21, p. 45-63, Janeiro-Junho, 2020. 19 página(s).

Palavras-chave: accountability , compliance , controle interno , gestão de riscos , Governança pública

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

A Regulação como Propulsora de Práticas de Controle Interno na Saúde Suplementar

ID: 56905

Autoria: Marilia Augusta Raulino Jácome, Simone Bastos Paiva.

Fonte: Revista Contemporânea de Contabilidade, v. 16, n. 39, p. 134-155, Abril-Junho, 2019. 22 página(s).

Palavras-chave: Controle interno , Regulação , Saúde suplementar

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

A Falta de Trabalho Institucional e Mudanças Organizacionais Incompletas em Municípios Brasileiros

ID: 53085

Autoria: André Feliciano Lino, Luciano Bastos de Carvalho, André Carlos Busanelli de Aquino, Ricardo Rocha de Azevedo.

Fonte: Revista de Administração Pública, v. 53, n. 2, p. 375-391, Março-Abril, 2019. 17 página(s).

Palavras-chave: capital institucional , controle interno , municípios , reformas , trabalho institucional

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Restruturação da Governança Corporativa e de Compliance em uma Situação de Crise: O Caso da Odebrecht S.A.

ID: 54925

Autoria: Marcos Ricardo Cruz da Silva, Augusto de Oliveira Monteiro.

Fonte: Revista Gestão & Planejamento, v. 20, n. 1, p. 420-436, Janeiro-Dezembro, 2019. 17 página(s).

Palavras-chave: Compliance , Controle Interno , Gestão de Riscos , Governança Corporativa

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Em um Mundo de Incertezas: Um Survey sobre Controle Interno em uma Perspectiva Pública e Privada

ID: 45257

Autoria: Rossana Guerra de Sousa, Saulo Diógenes Azevedo Santos Souto, Antonio Moreira Nicolau.

Fonte: Revista Contemporânea de Contabilidade, v. 14, n. 31, p. 155-176, Janeiro-Abril, 2017. 22 página(s).

Palavras-chave: Controle interno , Controles gerenciais , COSO ICIF

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

O papel das controladorias locais no cumprimento da Lei de Acesso à Informação pelos municípios brasileiros

ID: 42637

Autoria: Maria do Carmo Meirelles Toledo Cruz, Thomaz Anderson Barbosa Silva, Mario Vinícius Spinelli.

Fonte: Cadernos EBAPE.BR, v. 14, n. 3, p. 721-743, Julho-Setembro, 2016. 23 página(s).

Palavras-chave: Accountability , Acesso à informação , Controle interno , Governos subnacionais , Transparência

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Unidades de Controle Interno dos Municípios Brasileiros: Análise sob a Ótica do COSO II

ID: 42772

Autoria: Davi Jônatas Cunha Araújo, Jeronymo José Libonati, Luiz Carlos Miranda, Francisco de Sousa Ramos.

Fonte: Revista Universo Contábil, v. 12, n. 2, p. 39-58, Abril-Junho, 2016. 20 página(s).

Palavras-chave: Controle Interno , COSO II , Municípios

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Gestão Pública em Entidades Brasileiras: adequação dos Procedimentos de Controles Internos às Normas Coso/Intosai

ID: 38649

Autoria: Vando Cardoso Cannavina, Cláudio Parisi.

Fonte: Revista Universo Contábil, v. 11, n. 3, p. 6-26, Julho-Setembro, 2015. 21 página(s).

Palavras-chave: Administração Pública Federal , Autoavaliação , Controle interno

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Perfil dos artigos sobre controle interno no setor público em periódicos nacionais e internacionais

ID: 32231

Autoria: Ilse Maria Beuren, Vinícius Costa da Silva Zonatto.

Fonte: Revista de Administração Pública, v. 48, n. 5, p. 1135-1163, Setembro-Outubro, 2014. 29 página(s).

Palavras-chave: controle interno , estudo bibliométrico , setor público

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Inclusão de práticas ambientais nas auditorias realizadas no âmbito de uma instituição federal de educação

ID: 39441

Autoria: Lilian Campagnin Luiz, Luiz Alberton, Fabricia Silva da Rosa, Elisete Dahmer Pfitscher.

Fonte: Revista de Gestão Ambiental e Sustentabilidade, v. 3, n. 2, p. 92-112, Maio-Agosto, 2014. 21 página(s).

Palavras-chave: auditoria ambiental , controle externo , controle interno

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Produção científica sobre controle interno e gestão de riscos no Enanpad e Congresso USP: análise bibliométrica no período 2001-20111

ID: 20052

Autoria: Ivam Ricardo Peleias, Gilberto Caetano, Cláudio Parisi, Anísio Candido Pereira.

Fonte: Revista Universo Contábil, v. 9, n. 4, p. 29-49, Outubro-Dezembro, 2013. 21 página(s).

Palavras-chave: auditoria interna , Brasil , controle interno , gestão de riscos

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Análisis y evaluación de riesgos: aplicación de una matriz de riesgo en el marco de un plan de prevención contra el lavado de activos

ID: 8557

Autoria: Diana Ester Albanese.

Fonte: BASE - Revista de Administração e Contabilidade da UNISINOS, v. 9, n. 3, p. 206-215, Julho-Setembro, 2012. 10 página(s).

Palavras-chave: control interno , lavado de activos , matriz de riesgos

Tipo de documento: Artigo (Espanhol) Ver Resumo

Prevenção a fraudes em empresas industriais de autopeças na região do ABC

ID: 6486

Autoria: Vera Lucia de Carvalho, Eduardo de Camargo Oliva.

Fonte: Revista Brasileira de Gestão de Negócios, v. 8, n. 22, p. 1-12, Setembro-Dezembro, 2006. 12 página(s).

Palavras-chave: Conivência , Controle interno , Fraude , Prevenção

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

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