Pesquisa atual para:

PALAVRA-CHAVE Controle Interno

83 resultados...

5 página(s)

exibindo de 1 a 20

Filtrar resultados

de:
Ano:

até:
Ano:

  • Autor
  • José Alves Dantas (3)
  • Marcus Vinicius Veras Machado (3)
  • Rogério João Lunkes (3)
  • Anísio Candido Pereira (2)
  • Cláudio Parisi (2)
  • Djalma Peçanha Gomes (2)
  • Mais...
  • Periódico
  • Revista da CGU (11)
  • Pensar Contábil (7)
  • Revista Universo Contábil (6)
  • Advances in Scientific and Applied Accounting (4)
  • Revista Catarinense da Ciência Contábil (4)
  • Revista de Administração Pública (4)
  • Mais...
  • Tipos de Documento
  • Artigo
  • Caso de Ensino
  • Editorial
  • Nota Bibliográfica
  • Outro
  • Resenha
  • Resumo de Teses ou Dissertações
  • Área de Conhecimento
  • Administração
  • Contabilidade
  • Economia
  • Engenharia
  • Turismo
  • Idioma
  • Espanhol
  • Francês
  • Inglês
  • Português

Filtrar
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • »
  • Ordenar:   Registros/Página:
  • Exibir Resumos
  • Spell it

Atuação da Auditoria Interna nas Universidades Federais Brasileiras

ID: 64484

Autoria: Rubens Carlos Rodrigues, Marcus Vinicius Veras Machado.

Fonte: Administração Pública e Gestão Social, v. 13, n. 4, p. 1-20, Outubro-Dezembro, 2021. 20 página(s).

Palavras-chave: Controle Interno , Setor Público , Terceira linha de defesa , Universidade Pública

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Avaliação do Controle Interno e Tamanho dos Órgãos sob Jurisdição do Tribunal de Contas do Ceará

ID: 62153

Autoria: Glinton José Bezerra de Carvalho Ferreira, José Glauber Cavalcante dos Santos, Alessandra Carvalho de Vasconcelos.

Fonte: Administração Pública e Gestão Social, v. 13, n. 2, p. 1-21, Abril-Junho, 2021. 21 página(s).

Palavras-chave: Controle interno , Gestão pública , Tamanho organizacional , Teoria da contingência , Tribunal de contas

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Controle Interno: Um Estudo com Profissionais Contábeis da Grande Florianópolis-SC

ID: 63391

Autoria: Renata Fidelis de Oliveira, Edicreia Andrade dos Santos, Rogério João Lunkes.

Fonte: Revista de Administração da Unimep, v. 19, n. 2, p. 142-160, Abril-Junho, 2021. 19 página(s).

Palavras-chave: atividade de controle , avaliação e gerenciamento de riscos , Controle interno , escritórios de contabilidade , informação e comunicação

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Dilemas Éticos dos Servidores Públicos em Relação à Corrupção e à Fraude: Uma Abordagem Apoiada em Cenários

ID: 63566

Autoria: João Gabriel Bento da Silveira, Aline Moura Costa da Silva, Cíntia de Melo de Albuquerque Ribeiro.

Fonte: Pensar Contábil, v. 23, n. 80, p. 26-37, Janeiro-Abril, 2021. 12 página(s).

Palavras-chave: Controle Interno , Corrupção , Ética , Fraude , Pentágono da Fraude

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

A Estruturação das Áreas de Controle Interno e Compliance em Empresas Estatais Brasileiras Conforme a Lei n° 13.303/2016

ID: 60164

Autoria: Eliana Pereira Santana, Fabiana Ferreira Silva.

Fonte: Teoria e Prática em Administração, v. 11, n. 1, p. 32-44, Janeiro-Junho, 2021. 13 página(s).

Palavras-chave: Compliance , Controle Interno , Empresas Estatais Brasileiras

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal: Mudanças e Agentes Políticos na Assembleia Nacional Constituinte de 1987

ID: 60672

Autoria: Beatriz Silva da Costa.

Fonte: Revista da CGU, v. 12, n. 22, p. 210-227, Julho-Dezembro, 2020. 18 página(s).

Palavras-chave: Assembleia Nacional Constituinte , Brasil , Controle Interno , Mudanças Institucionais , Poder Executivo

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Inovação em accountability no combate à Covid-19 no Brasil: Uma análise empírica do Controle Interno

ID: 60678

Autoria: Marcus Vinicius de Azevedo Braga, Daniel Matos Caldeira, Sandro Zachariades Sabença.

Fonte: Revista da CGU, v. 12, n. 22, p. 317-329, Julho-Dezembro, 2020. 13 página(s).

Palavras-chave: Accountability , Controle Interno , Covid-19

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Evidências de Isomorfismo e Decoupling na Gestão de Controladorias Municipais do Estado de Minas Gerais

ID: 59565

Autoria: Gabriela Brandão Lopes, Josiel Lopes Valadares, Ricardo Rocha de Azevedo, Antonio Carlos Brunozi Júnior.

Fonte: Advances in Scientific and Applied Accounting, v. 13, n. 2, p. 89-111, Maio-Agosto, 2020. 23 página(s).

Palavras-chave: Administração Pública , Controle Interno , Governo Municipal , Teoria Institucional

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Gestão de Riscos no Setor Público Brasileiro: Uma Nova Lógica de Accountability?

ID: 60434

Autoria: Vitor Hugo Klein Junior.

Fonte: Revista de Contabilidade e Organizações, v. 14, n. 1, p. 1-12, Janeiro-Dezembro, 2020. 12 página(s).

Palavras-chave: Accountability , Auditoria interna , Controle interno , Gestão de riscos , Setor público

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

As Controladorias Municipais em Perspectiva Analítica: diagnóstico da atuação das unidades de controle interno dos municípios de Alagoas

ID: 60320

Autoria: Alzira Ester Angeli, José William Gomes da Silva, Romualdo Anselmo dos Santos.

Fonte: Revista da CGU, v. 12, n. 21, p. 23-44, Janeiro-Junho, 2020. 22 página(s).

Palavras-chave: Controladoria Municipal , Controladorias Públicas , Controle Interno , Sistema de Controle Interno

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Sistema de Controle Interno no Setor Público: O que se Tem Discutido na Academia Desde a Lei de Acesso à Informação

ID: 62676

Autoria: Gabriela Brandão Lopes, Josiel Lopes Valadares, Rodrigo Silva Diniz Leroy.

Fonte: Revista de Contabilidade do Mestrado em Ciências Contábeis da UERJ, v. 25, n. 1, p. 25-34, Janeiro-Abril, 2020. 10 página(s).

Palavras-chave: Administração Pública , Controle Interno , Revisão Sistemática

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Barômetro de risco da governança municipal: aplicação de um modelo de avaliação nas prefeituras catarinenses

ID: 60321

Autoria: Rodrigo da Silva de Bona, José Alonso Borba, Rodrigo Gabriel de Miranda.

Fonte: Revista da CGU, v. 12, n. 21, p. 45-63, Janeiro-Junho, 2020. 19 página(s).

Palavras-chave: accountability , compliance , controle interno , gestão de riscos , Governança pública

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

O Uso do Modelo COSO na Administração Pública: Um Estudo nos Municípios Catarinenses

ID: 55874

Autoria: João Luiz Gattringer, Sidnei Vieira Marinho.

Fonte: Enfoque Reflexão Contábil, v. 39, n. 1, p. 75-95, Janeiro-Abril, 2020. 21 página(s).

Palavras-chave: Controle Interno , COSO , Eficiência Operacional , Municípios , Setor Público

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Análise do Controle Interno no Setor de Almoxarifado de uma Empresa de Transporte à Luz da Metodologia COSO

ID: 55468

Autoria: Jaqueline de Jesus Custódio, Tatyane Yukari Fukuro, Juliane Andressa Pavão, Jorge Leandro Delconte Ferreira.

Fonte: Reunir: Revista de Administração, Contabilidade e Sustentabilidade, v. 9, n. 2, p. 1-10, Maio-Agosto, 2019. 10 página(s).

Palavras-chave: Controladoria , Controle Interno , COSO

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Independência e Qualidade do Controle Interno No Setor Público

ID: 55463

Autoria: Ronaldo Helfenstein.

Fonte: Pensar Contábil, v. 21, n. 75, p. 28-41, Maio-Agosto, 2019. 14 página(s).

Palavras-chave: Controle Interno , Eficiência , Gestão Pública , Independência do Controlador

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

A Regulação como Propulsora de Práticas de Controle Interno na Saúde Suplementar

ID: 56905

Autoria: Marilia Augusta Raulino Jácome, Simone Bastos Paiva.

Fonte: Revista Contemporânea de Contabilidade, v. 16, n. 39, p. 134-155, Abril-Junho, 2019. 22 página(s).

Palavras-chave: Controle interno , Regulação , Saúde suplementar

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

A Falta de Trabalho Institucional e Mudanças Organizacionais Incompletas em Municípios Brasileiros

ID: 53085

Autoria: André Feliciano Lino, Luciano Bastos de Carvalho, André Carlos Busanelli de Aquino, Ricardo Rocha de Azevedo.

Fonte: Revista de Administração Pública, v. 53, n. 2, p. 375-391, Março-Abril, 2019. 17 página(s).

Palavras-chave: capital institucional , controle interno , municípios , reformas , trabalho institucional

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Prestação de Contas de Projetos de Pesquisa: Uma Análise dos Relatórios e dos Controles Internos em uma Fundação de Apoio no Brasil

ID: 58075

Autoria: Rodrigo de Souza Gonçalves, Andréa de Oliveira Gonçalves, Álvaro Bragança Marques, Lucas Barcelos Gordo.

Fonte: Revista Catarinense da Ciência Contábil, v. 18, n. nd, p. 1-19, Janeiro-Dezembro, 2019. 19 página(s).

Palavras-chave: Controle Interno , Fundação de Apoio à Pesquisa , Prestação de Contas , Recursos Públicos

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

O Controle Interno como Ferramenta Gerencial nas Pequenas e Médias Empresas: Uma Análise por Meio da Percepção dos Contadores

ID: 53495

Autoria: Luis Fernando Gonçalves Barbosa, Odilanei Morais dos Santos.

Fonte: Pensar Contábil, v. 21, n. 74, p. 4-13, Janeiro-Abril, 2019. 10 página(s).

Palavras-chave: Contabilidade Gerencial , Controle Interno , Pequenas e Médias Empresas

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Restruturação da Governança Corporativa e de 'Compliance' em uma Situação de Crise: O Caso da Odebrecht S.A.

ID: 54925

Autoria: Marcos Ricardo Cruz da Silva, Augusto de Oliveira Monteiro.

Fonte: Revista Gestão & Planejamento, v. 20, n. 1, p. 420-436, Janeiro-Dezembro, 2019. 17 página(s).

Palavras-chave: Compliance , Controle Interno , Gestão de Riscos , Governança Corporativa

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • »
  • Ordenar:   Registros/Página:
  • Exibir Resumos
  • Spell it