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A Incorporação da 'Accountability' em Rotinas Organizacionais de Controles Internos

ID: 56222

Autoria: Denise Saboia Medeiros Vidal, Sandra Regina da Rocha-Pinto.

Fonte: Revista Ciências Administrativas, v. 26, n. Ed. Comemorativa 30 anos, p. 1-15, Janeiro-Abril, 2020. 15 página(s).

Palavras-chave: Accountability , Controles internos , Rotinas organizacionais

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Apontamentos da Auditoria Interna e de 'Compliance' em uma Cooperativa de Crédito e seus Reflexos na Qualificação dos Controles Internos

ID: 57863

Autoria: Kelly Regina Haas, Euselia Paveglio Vieira, Maria Margarete Baccin Brizolla.

Fonte: Revista Gestão & Planejamento, v. 21, n. 1, p. 23-38, Janeiro-Dezembro, 2020. 16 página(s).

Palavras-chave: Auditoria , Compliance , Controles internos , Cooperativa

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

A importância da governança corporativa e do controle interno na área contábil

ID: 57043

Autoria: Andrea Brasil e Souza, Maristela Mercedes Bauer, Luciana Coletti.

Fonte: Gestão e Desenvolvimento, v. 17, n. 1, p. 148-174, Janeiro-Abril, 2020. 27 página(s).

Palavras-chave: Contabilidade , Controles Internos , Governança Corporativa , Transparência

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Mudanças no Sistema de Controle Interno de uma Empresa Brasileira do Setor Elétrico

ID: 56585

Autoria: Moacir Sancovschi, Adolfo Henrique Coutinho e Silva, Raquel Damascena Ribeiro, Taiza Barbosa Agostinho.

Fonte: Pensar Contábil, v. 21, n. 76, p. 4-15, Setembro-Dezembro, 2019. 12 página(s).

Palavras-chave: Auditoria Interna , Controles Internos , Coso , Estudo de Caso

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Percepção dos Auditores Independentes sobre o Sistema de Controles Internos das Empresas

ID: 59747

Autoria: Caroline Medeiros Vasques, Adolfo Henrique Coutinho e Silva.

Fonte: Revista de Contabilidade do Mestrado em Ciências Contábeis da UERJ, v. 24, n. 3, p. 47-61, Setembro-Dezembro, 2019. 15 página(s).

Palavras-chave: Auditoria Independente , Controles internos , Governança Corporativa

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Deficiências dos Controles Internos das Empresas Listadas na [B3]

ID: 54853

Autoria: Isabella Mariana de Oliveira Lopes, Vagner Antônio Marques, Luiz Cláudio Louzada.

Fonte: Revista Evidenciação Contábil & Finanças, v. 7, n. 3, p. 105-126, Setembro-Dezembro, 2019. 22 página(s).

Palavras-chave: Auditoria , Controles Internos , Estrutura de Governança

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Estudo de Caso na Pró-Reitora de Gestão de Pessoas da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul: Análise Através da Matriz de Risco

ID: 54400

Autoria: André Rodrigo Brites Assunção, Marcelo Ribeiro Silva, Renato de Oliveira Rosa, Patrícia Campeão.

Fonte: Revista de Gestão e Secretariado, v. 10, n. 2, p. 140-170, Maio-Agosto, 2019. 31 página(s).

Palavras-chave: Controles internos , Gerenciamento de risco , Gestão de pessoas , Mapeamento de processos , Matriz de risco

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Aderência ao Programa de Integridade da Lei Anticorrupção Brasileira e Implantação de Controles Internos

ID: 53072

Autoria: Patricia Reis Castro, Juliana Ventura Amaral, Reinaldo Guerreiro.

Fonte: Revista Contabilidade & Finanças - USP, v. 30, n. 80, p. 186-201, Maio-Agosto, 2019. 16 página(s).

Palavras-chave: controles internos , ética corporativa , fraude corporativa , lei anticorrupção , programa de integridade

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Lei Sarbanes Oxley e Tributação: Um Estudo dos Efeitos sobre a Agressividade Tributária das Firmas Brasileiras

ID: 54464

Autoria: Antonio Lopo Martinez, Alexandre Castro Ribeiro, Bruno Funchal.

Fonte: Contabilidade Vista & Revista, v. 30, n. 1, p. 27-42, Janeiro-Abril, 2019. 16 página(s).

Palavras-chave: agressividade tributária , controles internos , Lei Sarbanes Oxley

Tipo de documento: Artigo (Inglês) Ver Resumo

Orçamento como instrumento de controle interno para gestão das instituições eclesiásticas

ID: 58988

Autoria: Aidê de Jesus Silva, Napoleão Verardi Galegale, José Carlos Marion.

Fonte: Revista ENIAC Pesquisa, v. 7, n. 2, p. 307-328, Julho-Dezembro, 2018. 22 página(s).

Palavras-chave: Controles internos , Gestão Eclesiástica , Orçamento

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Pesquisa Sobre a Percepção de Gestores de Uma Rede de Empresas Distribuidoras de Um Fabricante de Autopeças Sobre Controles Internos e Gestão de Riscos

ID: 44346

Autoria: Ivam Ricardo Peleias, Hugo Paulo Ehrentreich, Aldy Fernandes da Silva, Francisco Carlos Fernandes.

Fonte: Revista de Gestão, Finanças e Contabilidade, v. 7, n. 1, p. 6-28, Janeiro-Abril, 2017. 23 página(s).

Palavras-chave: Auditoria interna , Controles internos , Gestão de risco

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

A Percepção dos Auditores Externos sobre a Adequação dos Sistemas de Controle Interno nas Empresas de Capital Aberto

ID: 44520

Autoria: Adolfo Henrique Coutinho e Silva, Danielle Cabral Vidal.

Fonte: Pensar Contábil, v. 18, n. 67, p. 57-67, Setembro-Dezembro, 2016. 11 página(s).

Palavras-chave: Auditores Independentes , Controles Internos , Empresas de Capital Aberto

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Adesão das cooperativas de crédito à framework de controles internos

ID: 38693

Autoria: Joshua Onome Imoniana, Jorge Krening.

Fonte: Revista Organizações em Contexto, v. 11, n. 22, p. 571-601, Julho-Dezembro, 2015. 31 página(s).

Palavras-chave: Controles Internos , Cooperativas de Crédito , Estruturas de Controles

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Controles internos no setor público à luz da estrutura do coso: o caso de um órgão de compra da marinha do Brasil

ID: 47771

Autoria: Carlos Alexandre Nascimento Wanderley, Ana Carolina Pimentel Duarte da Fonseca, Helmut Alexandre de Paula.

Fonte: Contexto - Revista do Programa de Pós-Graduação em Controladoria e Contabilidade da UFRGS, v. 15, n. 30, p. 77-93, Maio-Agosto, 2015. 17 página(s).

Palavras-chave: Controles Internos , COSO , Gestão Pública

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Pesquisas sobre a lei Sarbanes-Oxley: uma análise dos journals em língua inglesa

ID: 41466

Autoria: Paulo Roberto da Cunha, Júlio Orestes da Silva, Francisco Carlos Fernandes.

Fonte: Enfoque Reflexão Contábil, v. 32, n. 2, p. 37-51, Maio-Agosto, 2013. 15 página(s).

Palavras-chave: Accounting journals , Controles internos , Sarbanes-Oxley Act

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Os impactos da implementação de controles internos, auditoria e compliance no combate e prevenção à lavagem de dinheiro no Brasil

ID: 41483

Autoria: Evelyse N. Chaves de Amorim, Maria Aparecida Cardozo, Ernesto Fernando Rodrigues Vicente.

Fonte: Enfoque Reflexão Contábil, v. 31, n. 3, p. 23-35, Setembro-Dezembro, 2012. 13 página(s).

Palavras-chave: Auditoria , Compliance , Controles internos , Lavagem de dinheiro

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

A adoção dos controles internos em uma organização do terceiro setor como sustentabilidade econômica: um estudo de caso em uma associação de Minas Gerais

ID: 35458

Autoria: Lívia Maria de Pádua Ribeiro, Adriana Conceição Timóteo.

Fonte: Revista Contemporânea de Contabilidade, v. 9, n. 17, p. 61-82, Janeiro-Junho, 2012. 22 página(s).

Palavras-chave: Controles internos , Sustentabilidade econômica , Terceiro setor

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Prevenção à lavagem de dinheiro em instituições financeiras: avaliação do grau de aderência aos controles internos

ID: 7052

Autoria: Jorge Luiz Rosa da Silva, Luis Fernando Bicca Marques, Rosane Teixeira.

Fonte: BASE - Revista de Administração e Contabilidade da UNISINOS, v. 8, n. 4, p. 300-310, Outubro-Dezembro, 2011. 11 página(s).

Palavras-chave: controles internos , fraude , lavagem de dinheiro

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Implementação da Lei Sarbanes-Oxley e Seus Impactos nos controles internos e nas práticas de governança corporativa: um estudo na Companhia Energética do Ceará – Coelce

ID: 6273

Autoria: Karla Jeanny Falcão Carioca, Márcia Martins Mendes De Luca, Vera Maria Rodrigues Ponte.

Fonte: Revista Universo Contábil, v. 6, n. 4, p. 50-67, Outubro-Dezembro, 2010. 18 página(s).

Palavras-chave: Controles Internos , Governança Corporativa , Sarbanes-Oxley

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Análise dos controles internos relacionados às atividades ambientais das cooperativas catarinenses de energia elétrica por meio da Matriz de Importância-Desempenho de Slack

ID: 8144

Autoria: Fábio Darci Kowalski, Francisco Carlos Fernandes, Ana Cristina de Faria.

Fonte: Contabilidade Vista & Revista, v. 21, n. 2, p. 153-177, Abril-Junho, 2010. 25 página(s).

Palavras-chave: Controles Internos , Cooperativas , Desempenho , Energia Elétrica , Importância

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

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